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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 153.831.927
Nro. de Orden de Pago
20217314
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.906.128
IVA
₲ 13.984.721

Retención DNCP
₲ 542.607
Retención IVA
₲ 4.195.416
Retención Renta
₲ 4.195.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.992.360
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Don Manuel - Importadora Exportadora San Lorenzo S.A.
RUC
80112711-4
Número de Contrato
7732
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193240
Monto Contrato
₲ 15.039.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.540.021.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.069.763.451

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande