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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 273.859.598
Nro. de Orden de Pago
2000000265
Fecha de Orden de Pago
14-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.027.986
IVA
₲ 24.896.327

Retención DNCP
₲ 956.019
Retención IVA
₲ 7.468.898
Retención Renta
₲ 9.958.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.448.164
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Don Manuel - Importadora Exportadora San Lorenzo S.A.
RUC
80112711-4
Número de Contrato
7732
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193240
Monto Contrato
₲ 15.039.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.597.092.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.007.827.677

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande