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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 254.899.044
Nro. de Orden de Pago
20225184
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.510.042
IVA
₲ 23.172.640

Retención DNCP
₲ 899.098
Retención IVA
₲ 6.951.792
Retención Renta
₲ 6.951.792
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.586.320
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Don Manuel - Importadora Exportadora San Lorenzo S.A.
RUC
80112711-4
Número de Contrato
7732
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193240
Monto Contrato
₲ 15.039.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.847.987.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.343.058.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande