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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003913
Monto de la Factura
₲ 31.925.487
Nro. de Orden de Pago
20216186
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.620.328
IVA
₲ 2.902.317

Retención DNCP
₲ 112.610
Retención IVA
₲ 870.695
Retención Renta
₲ 870.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.451.159
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
8052
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192086
Monto Contrato
₲ 2.712.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.687.974.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.409.695.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande