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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003919
Monto de la Factura
₲ 12.848.212
Nro. de Orden de Pago
20215985
Fecha de Orden de Pago
03-08-2021
Fecha Emisión Cheque
13-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.518.071
IVA
₲ 1.168.019

Retención DNCP
₲ 45.319
Retención IVA
₲ 350.406
Retención Renta
₲ 350.406
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 584.010
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
8052
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192086
Monto Contrato
₲ 2.712.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.687.974.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.409.695.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande