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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003951
Monto de la Factura
₲ 311.148.221
Nro. de Orden de Pago
20216801
Fecha de Orden de Pago
02-09-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.935.893
IVA
₲ 28.286.202
Retención DNCP
₲ 1.097.505
Retención IVA
₲ 8.485.861
Retención Renta
₲ 8.485.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.143.101
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
8052
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192086
Monto Contrato
₲ 2.712.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.687.974.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.409.695.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande