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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002869
Monto de la Factura
₲ 130.780.220
Nro. de Orden de Pago
20215382
Fecha de Orden de Pago
12-07-2021
Fecha Emisión Cheque
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.240.901
IVA
₲ 11.889.111

Retención DNCP
₲ 461.298
Retención IVA
₲ 3.566.733
Retención Renta
₲ 3.566.733
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.944.555
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7738
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-190019
Monto Contrato
₲ 4.025.959.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.905.925.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.493.987.505

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande