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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006241
Monto de la Factura
₲ 272.000.000
Nro. de Orden de Pago
20223528
Fecha de Orden de Pago
09-05-2022
Fecha Emisión Cheque
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.144.218
IVA
₲ 24.727.273

Retención DNCP
₲ 959.418
Retención IVA
₲ 7.418.182
Retención Renta
₲ 7.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 37.060.000

Datos del Contrato

Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
8170
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196808
Monto Contrato
₲ 13.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.131.622.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande