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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006203
Monto de la Factura
₲ 281.600.000
Nro. de Orden de Pago
20221439
Fecha de Orden de Pago
09-03-2022
Fecha Emisión Cheque
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.310.720
IVA
₲ 25.600.000

Retención DNCP
₲ 993.280
Retención IVA
₲ 7.680.000
Retención Renta
₲ 7.680.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 67.936.000

Datos del Contrato

Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
8170
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196808
Monto Contrato
₲ 13.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.131.622.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande