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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 1.199.815.316
Nro. de Orden de Pago
2000000228
Fecha de Orden de Pago
11-01-2024
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.069.686.774
IVA
₲ 114.268.125

Retención DNCP
₲ 4.433.603
Retención IVA
₲ 34.280.438
Retención Renta
₲ 34.280.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 57.134.063
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ROGGIO-INSUIN
RUC
80111669-4
Número de Contrato
7893
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191417
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.124.480.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.618.008.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368018
Nombre de la Licitación
Lp1534-19.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande