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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 327.444.671
Nro. de Orden de Pago
20223982
Fecha de Orden de Pago
20-05-2022
Fecha Emisión Cheque
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.545.217
IVA
₲ 29.767.697

Retención DNCP
₲ 1.154.987
Retención IVA
₲ 8.930.309
Retención Renta
₲ 8.930.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.883.849
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ROGGIO-INSUIN
RUC
80111669-4
Número de Contrato
7893
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191417
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.124.480.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.618.008.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368018
Nombre de la Licitación
Lp1534-19.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande