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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 122.558.500
Nro. de Orden de Pago
20215984
Fecha de Orden de Pago
03-08-2021
Fecha Emisión Cheque
13-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.870.352
IVA
₲ 11.141.682
Retención DNCP
₲ 432.297
Retención IVA
₲ 3.342.505
Retención Renta
₲ 3.342.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.570.841
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
8053
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191955
Monto Contrato
₲ 3.118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.909.075.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.591.789.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
