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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002989
Monto de la Factura
₲ 8.420.250
Nro. de Orden de Pago
2021566
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.548.524
IVA
₲ 765.477

Retención DNCP
₲ 29.701
Retención IVA
₲ 229.643
Retención Renta
₲ 229.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 382.739
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8075
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192268
Monto Contrato
₲ 1.015.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.002.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 907.232.407

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande