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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001618
Monto de la Factura
₲ 25.328.384
Nro. de Orden de Pago
20214171
Fecha de Orden de Pago
02-06-2021
Fecha Emisión Cheque
16-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.706.206
IVA
₲ 2.302.580

Retención DNCP
₲ 89.340
Retención IVA
₲ 690.774
Retención Renta
₲ 690.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.151.290
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
8068
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192085
Monto Contrato
₲ 1.070.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.568.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.245.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande