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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004227
Monto de la Factura
₲ 6.262.248
Nro. de Orden de Pago
2022752
Fecha de Orden de Pago
08-02-2022
Fecha Emisión Cheque
17-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.898.581
IVA
₲ 569.295

Retención DNCP
₲ 22.089
Retención IVA
₲ 170.789
Retención Renta
₲ 170.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
8178
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196723
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.851.000.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.507.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375890
Nombre de la Licitación
Lp1448-20 Servicios Publicitarios de Promoción de Campañas de Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande