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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004557
Monto de la Factura
₲ 6.326.136
Nro. de Orden de Pago
20226601
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.958.760
IVA
₲ 575.103

Retención DNCP
₲ 22.314
Retención IVA
₲ 172.531
Retención Renta
₲ 172.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
8178
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196723
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.851.000.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.507.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375890
Nombre de la Licitación
Lp1448-20 Servicios Publicitarios de Promoción de Campañas de Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande