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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 387.888.000
Nro. de Orden de Pago
20218393
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.282.285
IVA
₲ 35.262.545

Retención DNCP
₲ 1.368.187
Retención IVA
₲ 10.578.764
Retención Renta
₲ 10.578.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.080.000

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
8169
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196802
Monto Contrato
₲ 36.776.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.776.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.392.347.427

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande