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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 571.260.000
Nro. de Orden de Pago
20218161
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.995.984
IVA
₲ 51.932.727

Retención DNCP
₲ 2.014.990
Retención IVA
₲ 15.579.818
Retención Renta
₲ 15.579.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.089.390

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
8169
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196802
Monto Contrato
₲ 36.776.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.776.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.392.347.427

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande