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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 24.683.968
Nro. de Orden de Pago
20221997
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.128.504
IVA
₲ 2.243.997

Retención DNCP
₲ 87.067
Retención IVA
₲ 673.199
Retención Renta
₲ 673.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.121.999
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
8063
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192229
Monto Contrato
₲ 3.876.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.892.342.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.489.378.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande