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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001060
Monto de la Factura
₲ 4.867.500
Nro. de Orden de Pago
202110020
Fecha de Orden de Pago
02-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.363.581
IVA
₲ 442.500

Retención DNCP
₲ 17.169
Retención IVA
₲ 132.750
Retención Renta
₲ 132.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 221.250
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
8063
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192229
Monto Contrato
₲ 3.876.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.892.342.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.489.378.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande