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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 32.827.740
Nro. de Orden de Pago
20219630
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.429.174
IVA
₲ 2.984.340

Retención DNCP
₲ 115.792
Retención IVA
₲ 895.302
Retención Renta
₲ 895.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.492.170
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
8063
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192229
Monto Contrato
₲ 3.876.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.892.342.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.489.378.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande