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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 2.272.068
Nro. de Orden de Pago
20217244
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.036.847
IVA
₲ 206.552
Retención DNCP
₲ 8.014
Retención IVA
₲ 61.966
Retención Renta
₲ 61.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 103.276
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193133
Monto Contrato
₲ 4.272.907.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.261.609.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.820.416.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande