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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009776
Monto de la Factura
₲ 138.612.633
Nro. de Orden de Pago
20225332
Fecha de Orden de Pago
27-06-2022
Fecha Emisión Cheque
13-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.262.445
IVA
₲ 12.601.148
Retención DNCP
₲ 488.925
Retención IVA
₲ 3.780.344
Retención Renta
₲ 3.780.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.300.574
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
8027/8108
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192711
Monto Contrato
₲ 2.945.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.064.562.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.747.296.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande