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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000429
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 352.912.681
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000016786
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-11-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-11-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-11-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 314.636.780
        
                                    IVA
                            
            ₲ 33.610.732
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.304.096
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 10.083.220
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 10.083.219
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 16.805.366
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO DECO SRL - TELMEC SA
        
                                    RUC
                            
            80059459-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            8087
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-20-192505
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.882.938.145
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.730.482.128
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.798.197.447
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            374537
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        