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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002226
Monto de la Factura
₲ 1.382.310
Nro. de Orden de Pago
20221401
Fecha de Orden de Pago
08-03-2022
Fecha Emisión Cheque
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.239.203
IVA
₲ 125.665
Retención DNCP
₲ 4.876
Retención IVA
₲ 37.700
Retención Renta
₲ 37.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 62.832
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
8008
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-194870
Monto Contrato
₲ 5.055.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.062.406.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.535.087.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande