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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 22.186.034
Nro. de Orden de Pago
20223157
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
18-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.889.174
IVA
₲ 2.016.912

Retención DNCP
₲ 78.256
Retención IVA
₲ 605.074
Retención Renta
₲ 605.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.008.456
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
8070
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192223
Monto Contrato
₲ 804.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.456.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.001.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande