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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001411
Monto de la Factura
₲ 2.550.201
Nro. de Orden de Pago
20216043
Fecha de Orden de Pago
04-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.286.186
IVA
₲ 231.836

Retención DNCP
₲ 8.995
Retención IVA
₲ 69.551
Retención Renta
₲ 69.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 115.918
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
8070
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192223
Monto Contrato
₲ 804.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.456.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.001.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande