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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000575
Nro. de Timbrado
17824844
Monto de la Factura
₲ 273.268.624
Nro. de Orden de Pago
1907
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
26-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.924.846
IVA
₲ 24.842.602

Retención DNCP
₲ 953.956
Retención IVA
₲ 7.452.781
Retención Renta
₲ 9.937.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
RUC
6082012-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22002-25-258558
Monto Contrato
₲ 1.083.653.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.537.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.809.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
469708
Nombre de la Licitación
Construccion de Cocina y Comedor en las Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro