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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 2.601.500
Nro. de Orden de Pago
31212
Fecha de Orden de Pago
25-11-2010
Fecha Emisión Cheque
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.473.979
IVA

Retención DNCP
₲ 9.271
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDELCA S.A.
RUC
80010946-5
Número de Contrato
327-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-7909
Monto Contrato
₲ 172.642.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.245.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.725.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187225
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap