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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006135/6
Monto de la Factura
₲ 322.213.296
Nro. de Orden de Pago
33091
Fecha de Orden de Pago
11-07-2011
Fecha Emisión Cheque
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.418.986
IVA
₲ 29.292.118

Retención DNCP
₲ 1.148.251
Retención IVA
₲ 8.787.635
Retención Renta
₲ 5.858.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
331-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-7925
Monto Contrato
₲ 2.359.731.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.250.874.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.222.587.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197474
Nombre de la Licitación
Tendido aductora agua cruda Vk3
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap