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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0017579
Monto de la Factura
₲ 47.775.000
Nro. de Orden de Pago
30953
Fecha de Orden de Pago
27-10-2010
Fecha Emisión Cheque
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.433.156
IVA

Retención DNCP
₲ 170.253
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-2957
Monto Contrato
₲ 477.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.910.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.383.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
139474
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plástico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap