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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009472
Monto de la Factura
₲ 297.568.656
Nro. de Orden de Pago
33035
Fecha de Orden de Pago
07-07-2011
Fecha Emisión Cheque
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.982.382
IVA
₲ 27.051.696

Retención DNCP
₲ 1.060.426
Retención IVA
₲ 8.115.509
Retención Renta
₲ 5.410.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMISUR S.A.
RUC
80004172-0
Número de Contrato
378-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-10869
Monto Contrato
₲ 4.705.599.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.530.112.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.474.939.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187518
Nombre de la Licitación
Cloro licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap