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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007447/9
Monto de la Factura
₲ 7.645.000
Nro. de Orden de Pago
33212
Fecha de Orden de Pago
29-07-2011
Fecha Emisión Cheque
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.270.256
IVA
₲ 695.000
Retención DNCP
₲ 27.244
Retención IVA
₲ 208.500
Retención Renta
₲ 139.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
365-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-11100
Monto Contrato
₲ 223.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.152.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.317.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187039
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de tableros electricos y transformadores de potencia asunción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap