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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7839
Monto de la Factura
₲ 5.610.000
Nro. de Orden de Pago
34148
Fecha de Orden de Pago
12-10-2011
Fecha Emisión Cheque
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.335.008
IVA
Retención DNCP
₲ 1.992
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
365-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-11100
Monto Contrato
₲ 223.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.152.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.317.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187039
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de tableros electricos y transformadores de potencia asunción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap