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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000603
Nro. de Timbrado
13490238
Monto de la Factura
₲ 113.081.800
Nro. de Orden de Pago
1544
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.670.593
IVA
₲ 10.280.164

Retención DNCP
₲ 411.207
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-180692
Monto Contrato
₲ 373.438.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.438.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.080.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368669
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en distritos del Dpto. de San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro