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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000135
Nro. de Timbrado
13100041
Monto de la Factura
₲ 103.168.000
Nro. de Orden de Pago
1491
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.792.844
IVA
₲ 9.378.909

Retención DNCP
₲ 375.156
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
RUC
4300583-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-180416
Monto Contrato
₲ 347.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.656.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.391.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368669
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en distritos del Dpto. de San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro