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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000205
Nro. de Timbrado
13468339
Monto de la Factura
₲ 1.800.944.700
Nro. de Orden de Pago
1671
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.855.824
IVA
₲ 32.012.393

Retención DNCP
₲ 1.280.496
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LEOPOLDO FAVIO SPERANZA JARA
RUC
1268650-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-173612
Monto Contrato
₲ 32.468.762.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.670.441.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.567.105.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358803
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Complemento Nutricional - Merienda Escolar - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro