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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001036
Nro. de Timbrado
14750480
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.727
IVA
₲ 1.454.455

Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-23011-21-210527
Monto Contrato
₲ 242.213.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.213.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.933.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte