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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-661;662;663
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15817786
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 391.443.300
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            157
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-04-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-04-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-04-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 383.987.336
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.491.212
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.592.048
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Profarma S.A.
        
                                    RUC
                            
            80081879-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            12/22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22016-22-218106
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 772.843.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 771.853.498
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 757.873.314
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            409106
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HMI - PLURIANUAL 2022-2023
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Boquerón
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Boqueron
        