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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-02;001-001-03
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15876419
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 44.349.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            497
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-10-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-10-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-10-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 42.938.477
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 161.271
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.209.534
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO GUADALUPE
        
                                    RUC
                            
            80123470-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            5/22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22016-22-215079
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 23.220.365.792
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.071.260.286
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.885.595.803
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            405132
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISIÓN DE ALMUERZO/CENA ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN AD REFERENDUM-PLURIANUAL 2022-2023 (COCINANDO)
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Boquerón
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Boqueron
        