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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000605
Nro. de Timbrado
16005383
Monto de la Factura
₲ 197.348.826
Nro. de Orden de Pago
1296
Fecha de Orden de Pago
17-11-2023
Fecha Emisión Cheque
17-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.202.104
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 717.632
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-22008-22-219776
Monto Contrato
₲ 2.884.422.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.658.913.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.648.424.587

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416612
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones