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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000059
Nro. de Timbrado
15051596
Monto de la Factura
₲ 1.242.100.358
Nro. de Orden de Pago
823
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.473.965
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 4.516.729
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOAPY SA
RUC
80027137-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-22008-22-216453
Monto Contrato
₲ 5.862.274.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.403.951.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.382.633.678

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414412
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones