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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000153
Nro. de Timbrado
16698401
Monto de la Factura
₲ 310.314.217
Nro. de Orden de Pago
1268
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.924.872
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.128.415
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOAPY SA
RUC
80027137-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-22008-22-219608
Monto Contrato
₲ 7.718.329.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.114.896.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.086.829.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416612
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones