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Datos del Pago

Nro. de Factura
5190
Nro. de Timbrado
14012114
Monto de la Factura
₲ 9.916.000
Nro. de Orden de Pago
5478
Fecha de Orden de Pago
18-12-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.340.151
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 34.976
Retención IVA
₲ 270.437
Retención Renta
₲ 270.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-23001-19-182885
Monto Contrato
₲ 42.147.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.147.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.699.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360757
Nombre de la Licitación
adquisicion de reactivos y elementos de laboratorio - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn