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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000463
Nro. de Timbrado
13579482
Monto de la Factura
₲ 5.363.808
Nro. de Orden de Pago
4806
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.052.316
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 18.920
Retención IVA
₲ 146.286
Retención Renta
₲ 146.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-23001-19-183217
Monto Contrato
₲ 197.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.107.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.124.828

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360757
Nombre de la Licitación
adquisicion de reactivos y elementos de laboratorio - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn