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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0182776
Nro. de Timbrado
12639609
Monto de la Factura
₲ 392.999.893
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.177.317
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.386.218
Retención IVA
₲ 10.718.179
Retención Renta
₲ 10.718.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-152210
Monto Contrato
₲ 9.510.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.484.560.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.992.681.881

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc