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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001072
Nro. de Timbrado
151146
Monto de la Factura
₲ 13.592.300
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
20-02-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.802.958
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 47.944
Retención IVA
₲ 370.699
Retención Renta
₲ 370.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-151146
Monto Contrato
₲ 14.218.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.218.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.392.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313400
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos eléctricos y electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc