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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001254
Nro. de Timbrado
12546874
Monto de la Factura
₲ 7.840.800
Nro. de Orden de Pago
1500000395
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.456.458
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 27.942
Retención IVA
₲ 213.840
Retención Renta
₲ 142.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-145042
Monto Contrato
₲ 159.517.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.517.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.085.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329425
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc