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Datos del Pago

Nro. de Factura
1458719
Monto de la Factura
₲ 376.069.352
Nro. de Orden de Pago
15073
Fecha de Orden de Pago
30-11-2011
Fecha Emisión Cheque
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.565.075
IVA

Retención DNCP
₲ 1.504.277
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-26001-10-16936
Monto Contrato
₲ 5.023.936.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 733.265.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.269.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195423
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, CENTRALES Y JARDINES - CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco