Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005237
Nro. de Timbrado
13954637
Monto de la Factura
₲ 115.367.400
Nro. de Orden de Pago
1500000991
Fecha de Orden de Pago
30-07-2020
Fecha Emisión Cheque
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.667.700
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 406.932
Retención IVA
₲ 3.146.384
Retención Renta
₲ 3.146.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-178911
Monto Contrato
₲ 2.018.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.018.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.900.596.663

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362815
Nombre de la Licitación
Servicio de mano de obra tercerizada para almacenaje y estiba de bolsas de cemento portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc